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秦皇岛市编委办2015年度预算和2014...
时间: 2015-09-30 作者:秦皇岛市委编办
秦皇岛市机构编制委员会办公室2015年收支预算安排总表 | |
秦皇岛市机构编制委员会办公室 | 单位:万元 |
预算收支项目 | 预算安排 |
预算收入 | 212.03 |
一般公共预算拨款 | 212.03 |
其中:非限额补助 | 212.03 |
预算支出 | 212.03 |
人员经费 | 162.93 |
正常公用经费 | 22.1 |
专项公用经费 | 27 |
人员经费预算安排表 | |||
秦皇岛市机构编制委员会办公室 | 单位:万元 | ||
预算支出项目 | 经费来源 | ||
合计 | 一般公共预算拨款 | ||
人员经费 | 162.93 | 162.93 | |
一、工资 | 149.4 | 149.4 | |
1、基本工 | 26.72 | 26.72 | |
2、津贴补 | 76.2 | 76.2 | |
1)地 | 73.66 | 73.66 | |
2)( | 2.54 | 2.54 | |
(1) | 2.54 | 2.54 | |
3、奖金 | 2.23 | 2.23 | |
4、社会保 | 44.25 | 44.25 | |
(1)基 | 26.68 | 26.68 | |
(2)基 | 17.57 | 17.57 | |
二、对个 | 13.53 | 13.53 | |
1、退休费 | 1.06 | 1.06 | |
(1)退 | 1.06 | 1.06 | |
2、奖励金 | 0.11 | 0.11 | |
(1)独 | 0.11 | 0.11 | |
3、住房公 | 12.35 | 12.35 | |
4、其他对 | 0.01 | 0.01 |
正常公用经费预算安排表 | |||
秦皇岛市机构编制委员会办公室 | 单位:万元 | ||
预算支出项目 | 经费来源 | ||
合计 | 一般公共预算拨款 | ||
正常公用经费 | 22.1 | 22.1 | |
1、办公费 | 2.07 | 2.07 | |
2、印刷费 | 0.23 | 0.23 | |
3、水费 | 0.23 | 0.23 | |
4、电费 | 0.92 | 0.92 | |
5、邮电费 | 1.15 | 1.15 | |
6、取暖费 | 3.3 | 3.3 | |
1)住宅取 | 3.3 | 3.3 | |
(1)在职 | 2.24 | 2.24 | |
(2)退休 | 1.06 | 1.06 | |
7、物业管 | 0.61 | 0.61 | |
8、交通费 | 3.83 | 3.83 | |
1)燃料 | 2.57 | 2.57 | |
2)维修 | 1 | 1 | |
3)保险 | 0.19 | 0.19 | |
4)其他 | 0.07 | 0.07 | |
9、差旅费 | 3.21 | 3.21 | |
10、维修 | 0.23 | 0.23 | |
11、会议 | 0.59 | 0.59 | |
12、培训 | 1.29 | 1.29 | |
13、招待 | 0.25 | 0.25 | |
14、工会 | 2.01 | 2.01 | |
15、福利 | 0.76 | 0.76 | |
16、其他 | 1.25 | 1.25 | |
1)退 | 0.41 | 0.41 | |
2)退 | 0.14 | 0.14 | |
3)退 | 0.32 | 0.32 | |
4)其 | 0.38 | 0.38 | |
17、办公 | 0.17 | 0.17 |
专项公用经费预算安排表 | |||
秦皇岛市机构编制委员会办公室 | 单位:万元 | ||
预算支出项目 | 经费来源 | ||
合计 | 一般公共预算拨款 | ||
专项公用经费 | 27 | 27 | |
机构改革工作管 | 27 | 27 |
秦皇岛市机构编制委员会办公室事业2015年收支预算安排总表 | |
秦皇岛市机构编制委员会办公室事 | 单位:万元 |
预算收支项目 | 预算安排 |
预算收入 | 91.71 |
一般公共预算拨款 | 91.71 |
其中:非限额补助 | 91.71 |
预算支出 | 91.71 |
人员经费 | 82.34 |
正常公用经费 | 9.37 |
专项公用经费 |
人员经费预算安排表 | |||
秦皇岛市机构编制委员会办公室事业 | 单位:万元 | ||
预算支出项目 | 经费来源 | ||
合计 | 一般公共预算拨款 | ||
人员经费 | 162.93 | 162.93 | |
一、工资 | 149.4 | 149.4 | |
1、基本工 | 11.33 | 11.33 | |
2、津贴补 | |||
1)地 | |||
2)( | |||
(1) | |||
3、奖金 | |||
4、社会保 | 20.42 | 20.42 | |
(1)基 | 11.04 | 11.04 | |
(2)基 | 8.28 | 8.28 | |
(3)事 | 1.1 | ||
5、绩效工 | 43.88 | 43.88 | |
(1)基 | 29.07 | 29.07 | |
(2)奖 | 14.81 | 14.81 | |
二、对个 | 6.71 | 6.71 | |
1、奖励金 | 0.07 | 0.07 | |
1)独 | 0.07 | 0.07 | |
2、住房公 | 6.62 | 6.62 | |
3、其他对 | 0.02 | 0.02 |
正常公用经费预算安排表 | |||
秦皇岛市机构编制委员会办公室事业 | 单位:万元 | ||
预算支出项目 | 经费来源 | ||
合计 | 一般公共预算拨款 | ||
正常公用经费 | 9.37 | 9.37 | |
1、办公费 | 1.34 | 1.34 | |
2、印刷费 | 0.15 | 0.15 | |
3、水费 | 0.15 | 0.15 | |
4、电费 | 0.59 | 0.59 | |
5、邮电费 | 0.74 | 0.74 | |
6、取暖费 | 0.94 | 0.94 | |
1)住宅取 | 0.94 | 0.94 | |
(1)在职 | 0.94 | 0.94 | |
7、物业管 | 0.4 | 0.4 | |
9、差旅费 | 2.08 | 2.08 | |
10、维修 | 0.15 | 0.15 | |
11、会议 | 0.34 | 0.34 | |
12、培训 | 0.58 | 0.58 | |
13、招待 | 0.11 | 0.11 | |
14、工会 | 1.1 | 1.1 | |
15、福利 | 0.34 | 0.34 | |
16、其他 | 0.25 | 0.25 | |
1)其 | 0.25 | 0.25 | |
17、办公 | 0.11 | 0.11 |
秦皇岛市机构编制委员会办公室“三公经费”、会议费、培训费支出情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||
日期:2015年1-10月份 | |||||||||||||||||||||||||||||
预算单位编码:201005 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 基本支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 公共财政预算 | ||||||||||||||||||||||||||||
年初预算数 | 追加预算 | 1-10月执行数 | 去年1-10月同期数 | ||||||||||||||||||||||||||
一 | 三公经费 | 因公出国(境)费用支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
公务用车 | 购置费 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
运行维护费 | 3.83 | 4.69 | 7.21 | ||||||||||||||||||||||||||
公务接待费支出 | 0.36 | 0.02 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
二 | 培训费支出 | 1.87 | 0.02 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
三 | 会议费支出 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
秦皇岛市机构编制委员会办公室2014年收入支出决算总表 | |||||
秦皇岛市机构编制委员会办公室 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 306.33 | 一、一般公共服务支出 | 257.47 | 257.47 | |
二、社会保障和就业支出 | 1.85 | 1.85 | |||
三、医疗卫生与计划生育支出 | 21.21 | 21.21 | |||
四、住房保障支出 | 16.14 | 16.14 | |||
本年收入合计 | 306.33 | 本年支出合计 | 296.67 | 296.67 | |
年初结转和结余 | 5.8 | 年末结转和结余 | 15.45 | 15.45 | |
一般公共预算财政拨款 | 5.8 | ||||
合计 | 312.13 | 合计 | 312.13 | 312.13 |
市编委办2014年度收入决算表 | ||||
秦皇岛市机构编制委员会办公室 | 单位:万元 | |||
科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | ||
合计 | 基本支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | |
合计 | 5.8 | 5.8 | 306.33 | 306.33 |
一般公共服务支出 | 5.8 | 5.8 | 267.13 | 267.13 |
人大事物 | 30 | 30 | ||
一般行政管理事物 | 30 | 30 | ||
人力资源事物 | 5.8 | 5.8 | 237.13 | 237.13 |
行政运行 | 163.03 | 163.03 | ||
一般行政管理事物 | 5.8 | 5.8 | 15 | 15 |
事业运行 | 59.1 | 59.1 | ||
社会保障和就业支出 | 1.85 | 1.85 | ||
行政事业单位离退休 | 1.85 | 1.85 | ||
归口管理的行政单位离退休 | 1.85 | 1.85 | ||
医疗卫生与计划生育支出 | 21.21 | 21.21 | ||
医疗保障 | 21.21 | 21.21 | ||
行政单位医疗 | 15.69 | 15.69 | ||
事业单位医疗 | 5.52 | 5.52 | ||
住房保障支出 | 16.14 | 16.14 | ||
住房改革支出 | 16.14 | 16.14 | ||
住房公积金 | 16.14 | 16.14 |
市编委办2014年度收入决算表 | ||||
秦皇岛市机构编制委员会办公室 | 单位:万元 | |||
科目名称 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||
合计 | 基本支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | |
合计 | 296.67 | 296.67 | 15.45 | 15.45 |
一般公共服务支出 | 257.47 | 257.47 | 15.45 | 15.45 |
人大事物 | 30 | 30 | ||
一般行政管理事物 | 30 | 30 | ||
人力资源事物 | 227.47 | 227.47 | 15.45 | 15.45 |
行政运行 | 159.07 | 159.07 | 3.96 | 3.96 |
一般行政管理事物 | 9.31 | 9.31 | 11.49 | 11.49 |
事业运行 | 59.1 | 59.1 | ||
社会保障和就业支出 | 1.85 | 1.85 | ||
行政事业单位离退休 | 1.85 | 1.85 | ||
归口管理的行政单位离退休 | 1.85 | 1.85 | ||
医疗卫生与计划生育支出 | 21.21 | 21.21 | ||
医疗保障 | 21.21 | 21.21 | ||
行政单位医疗 | 15.69 | 15.69 | ||
事业单位医疗 | 5.52 | 5.52 | ||
住房保障支出 | 16.14 | 16.14 | ||
住房改革支出 | 16.14 | 16.14 | ||
住房公积金 | 16.14 | 16.14 |
秦皇岛市机构编制委员会办公室“三公经费”、会议费、培训费支出情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||
日期:2014年1-12月份 | |||||||||||||||||||||||||||||
预算单位编码:201005 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 基本支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 公共财政预算 | ||||||||||||||||||||||||||||
年初预算数 | 追加预算 | 1-12月执行数 | 去年1-12月同期数 | ||||||||||||||||||||||||||
一 | 三公经费 | 因公出国(境)费用支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
公务用车 | 购置费 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
运行维护费 | 4.26 | 14.51 | 17.79 | ||||||||||||||||||||||||||
公务接待费支出 | 0.40 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||
二 | 培训费支出 | 1.72 | 1.31 | 1.41 | |||||||||||||||||||||||||
三 | 会议费支出 | 1.02 | 1.02 | 2.04 | |||||||||||||||||||||||||
注:公务用车在编四辆 | |||||||||||||||||||||||||||||